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2016年市直部门预算和“三公”经费预算
发布时间:2016-02-03 08:33:31  浏览:6925次  缩减字间距 增加字间距

 

庄河市人大常委会办公室部门预算

2016年)

   

 

第一部分 庄河市人大常委会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 庄河市人大常委会办公室2016年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 庄河市人大常委会办公室2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分庄河市人大常委会办公室概况

一、主要职责

()在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(
)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(
)召集本级人民代表大会会议;
(
)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(
)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(
)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(
)撤销下一级人民代表大会或主席团的不适当的决议;
(
)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(
)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
(
)根据市长的提名,决定本级人民政府组成部门主要领导的任免,报上一级人民政府备案;
(
十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(
十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(
十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(
十四)决定授予地方的荣誉称号;

二、部门预算单位构成

纳入庄河市人大常委会办公室2016年部门预算编制范围为庄河市人大常委会办公室本级。

第二部分庄河市人大常委会办公室部门预算表

(详见附表)

第三部分 庄河市人大常委会办公室2016年部门预算情况说明

一、关于庄河市人大常委会办公室2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,庄河市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入440.6万元;支出包括:一般公共服务支出355.6万元、社会保障和就业支出4.3万元、医疗卫生与计划生育支出31.5万元、住房保障支出49.2万元。庄河市人大常委会办公室2016年收支总预算440.6万元。相比2015年预算减少45.2万元,减少主要原因是离退休人员工资没有进入年度预算。

二、机关运行经费安排及政府采购情况说明

1、运行经费安排

       2016年公用经费预算支出48.1万元,其中印刷费1万元,邮电费2.3万元,交通费29.7万元,差旅费1万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.5万元,招待费1万元,专用材料费0.3万元,劳务费3.2万元,工会经费4.2万元,福利费0.7万元,其他商品和服务支出1.7万元(离休人员特殊经费0.3万元,离休人员专项活动费0.9万元,退休人员公用经费0.5万元)。相对2015年增加1.9万元,增加的主要原因是人员及工资浮动。

2、政府采购说明

       采购预算没有安排

三、关于庄河市人大常委会办公室2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数37.5万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费7.8万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费29.7万元。2016年预算数比2015年预算数减少2.04万元,其中:因公出国(境)费比2016年预算数减少0万元;公务接待费比2015年减少0.04万元;公务用车购置费比2015年减少0万元;公务用车运行费比2015年减少2万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

六、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十一、“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 





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